市供销社审计工作领导小组专题审议审计结果报告
近日,市供销社党组成员、副主任张志翔主持召开市供销社直属企业内部审计工作会议,听取并审议市供销投资集团原董事长、原总经理任期经济责任专项审计报告。
会议强调,一要切实提高思想认识。相关企业要高度重视审计报告反映的具体问题,认真采纳审计提出的建议,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手;二要加快审计问题整改。针对审计报告反映问题,相关企业要认真研究制定整改方案,逐项分解任务,分类施策,明确整改责任、整改措施和整改时限,确保及时有效整改每个问题;三要深化审计成果运用。对各类审计反馈问题整改情况进行“回头看”,“治已病”“防未病”,治当下、管长远,健全整改机制,做到举一反三。
下一步,市供销社直属企业内部审计工作领导小组将紧扣落实上级党委决策部署,依法全面履行审计监督职责,紧盯问题整改情况,及时跟踪问效,为进一步完善和落实财务管理制度、规范财政资金运行、加强社有资产规范管理发挥积极作用。
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