三明市2017年11月预算执行情况

日期:2017-12-04 16:09 来源:三明市财政局
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  一、财政收支概况

  (一)全市收支情况

  1-11月,全市一般公共预算总收入完成1,296,450万元,比上年同期增收135,872万元,增长11.71%,其中:上划中央收入完成430,801万元,比上年同期增长19.31%;地方一般公共预算收入完成865,649万元,比上年同期增收66,147万元,增长8.27%。一般公共预算支出完成2,691,480元,完成省厅核准的预计支出数的98.58%(省厅核准的预计数取自闽财预【2017】74号文《关于2017年1-10月市、县(区)预算支出进度情况的通报》),超出序时进度要求(91.67%)6.91个百分点。比上年同期增支407,988万元,增长17.87%。

  纳入预算管理的政府性基金收入完成412,346万元,比上年同期增收109,490万元,增长36.15%。政府性基金支出完成300,456万元,完成省厅核准的预计支出数的52.80%,比上年同期增支32,372万元,增长12.08%。

  1-11月,全市纳入预算管理的国有资本经营预算收入完成2,074万元,同比增收333万元,增长19.13%;国有资本经营预算支出完成1,759万元,同比增支973万元,增长123.79%。

  (二)市本级收支情况

  1-11月,市本级一般公共预算总收入完成338,469万元,比上年同期增收61,379万元,增长22.15%,其中:上划中央收入完成141,657万元,比上年同期增长25.57%;地方一般公共预算收入完成196,812万元,比上年同期增收32,534万元,增长19.80%。一般公共预算支出完成436,061万元,完成省厅核准的预计支出数的94.95%,超出序时进度要求(91.67%)3.28个百分点,比上年同期增支60,214万元,增长16.02%。

  纳入预算管理的政府性基金收入完成90,590万元,比上年同期增收12,902万元,增长16.61%。基金支出完成42,446万元,完成省厅核准的预计支出数的32.63%,比上年同期减支18,647万元,下降30.52%。

  1-11月,市本级纳入预算管理的国有资本经营预算收入完成1,363万元,同比增收237万元,增长21.05%;国有资本经营预算支出完成1,363万元,同比增支688万元,增长101.93%。

  二、预算执行特点

  (一) 中央级收入增幅远超地方收入增幅,拉动全市总收入超出全省平均水平。

  1-11月,全市一般公共预算总收入完成1,296,450万元,增长11.71%;地方一般公共预算收入完成865,649万元,增长8.27%。总收入和地方一般公共预算收入增幅连续两月均位居全省第四位,在全省中的排位情况优于前三季度。从收入增幅情况看,中央级收入增幅高达19.31%,超出地方收入增幅8.27%,带动全市总收入增幅达到11.71%,同时中央级收入和地方收入增幅分别超出全省平均水平8.68和1.34个百分点,拉动全市总收入增幅超出全市平均水平3.34个百分点。分区县情况看,截至11月底,全市一般公共预算收入增幅为8.27%,连续七个月累计收入同比增幅在逐渐扩大。全市十二县(市、区)中,地方收入增幅超过全市平均水平的区县从上个月的两个增加到六个,除了一直保持强劲增长势头的清流和明溪两县外,三元、大田、沙县和宁化截止11月的累计增幅也已超出全市平均水平。其中,三元区在上年同期对比的基础上,增收3,071万元,同比增长10.21%。

  (二) 一般公共预算支出超出序时,重点民生支出得到保障。

  1-11月,一般公共预算支出完成2,691,480元,完成省厅核准的预计支出数的98.58%(省厅核准的预计数取自闽财预【2017】74号文《关于2017年1-10月市、县(区)预算支出进度情况的通报》),超出序时进度要求(91.67%)6.91个百分点。比上年同期增支407,988万元,增长17.87%。

  全市关系民生的九项支出完成2,107,664万元,比上年同期增支381,904万元,增长22.13%,增幅较上月扩大2.13个百分点,占一般公共预算支出的比重为78.31%,民生占比比上年同期提高2.73个百分点。全市交通运输支出完成171,512万元,同比增支97,394万元,增长131.40%,随着南三龙铁路、厦沙高速等重要交通要道建设的推进,我市在交通运输领域的支出在不断加大,新增债券用于地方交通设施的建设总额增加,其中市本级交通运输相关支出同比增支51,089万元;教育支出完成545,589万元,同比增支67,743万元,增长14.18%;农林水支出完成297,503万元,同比增支58,678万元,增长24.57%;社会保障就业支出完成272,602万元,同比增支48,290万元,增长21.53%。

  

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